Наша компания в рамках бухгалтерского сопровождения оказывает услуги по возмещению НДС в Москве:

  • защищаем интересы в возмещении НДС при налоговой проверке;
  • отстаиваем интересы компаний при отказе в возмещении.

Часто добиться возмещения НДС без квалифицированного юридического сопровождения довольно сложно.  

 

Что может стать причиной отказа в возмещении суммы НДС?

Причины могут быть разные, от вполне понятных до сомнительных:

  • неправильное оформление счет-фактуры и иных документов;
  • неосмотрительность при выборе контрагента - связь с подозрительным по мнению налоговой, контрагентом;
  • сумма НДС в расчетных и первичных учетных документах, в счетах-фактурах не выделена отдельной строкой;
  • несвоевременное выставление поставщиком счет-фактуры (счет-фактура должна быть выставлена покупателю не позднее 5 календарных дней);
  • необоснованность налоговой выгоды самого налогоплательщика, те есть наличие обстоятельств, указывающих на необоснованность налоговой выгоды, а вычет входного НДС является налоговой выгодой;
  • невыполнение требований налоговых органов к оформлению документов: недостоверность или противоречивость указанных сведений и т.д. 
 

Таким образом, чтобы возвратить НДС налогоплательщик должен не только четко знать свои права, но и суметь подтвердить их.  По этой причине возместить НДС бывает непросто.

Кроме того, необходимо предоставить большой объем документации: начальные документы; выписки из банков; журналы регистрации; книга продаж и покупок; счет-фактуры и др.

 

С помощью наших юристов и налоговых специалистов Вы сможете получить возврат средств без проволочек и проблем с налоговой, полностью на законных основаниях, сохранив при этом свое время и нервы.

 

 

Наша компания готова полностью взять на себя: 

  • решение вопроса по возмещению уплаченного НДС;
  • проведение оптимизации НДС и необходимых действий, гарантирующих полное и оперативное возмещение налога.

В результате процедуры возврата НДС налогоплательщик получает на свой расчетный счет определенную часть уплаченных в качестве налога денежных средств. 

Для юридических лиц возврат НДС производится в случае превышения суммы вычетов над суммой начисленного НДС по итогам налогового периода, но при этом необходимо пройти установленную законом процедуру возврата НДС. возвращения НДС 

Участие нашей компании в возвращении НДС гарантирует не только полный возврат переплаченных сумм, но и минимальные хлопоты для клиента.

 

Наши услуги по возмещению налога на добавленную стоимость:

 

  • уменьшение НДС к выплате (грамотная подготовка декларации к сдаче в ФНС);
  • подготовка и сдача корректировочной декларации по прошлым отчетным периодам;
  • подтвержденная документами отчитность в ФНС;
  • отправка комплекта подтверждающих документов в ФНС;
  • подтверждение сделки при встречной налоговой проверке;
  • и другие.

НДС или налог на добавленную стоимость –самый сложный для расчета и уплаты налог). Налоговая ставка НДС может быть нулевой, а так же 10% и 18%.

Нулевая налоговая ставка применяется при экспорте; передача электроэнергии; перевозках железнодорожным транспортом и т.д..

Ставка 10% распространяется на некоторые продовольственные товары; товары для детей; лекарства и т.д..

Но в основном для товаров и услуг действует ставка НДС в размере 18%.

Надо понимать, что НДС отличается от налога с продаж, им облагается не вся сумма реализации, а только добавленная стоимость (разница между стоимостью проданного товара или услуг и расходами на приобретение товаров, сырья и других затраченных ресурсов).

Получение налогового вычета по НДС - фактически уменьшает сумму, начисленного при реализации налога, на сумму НДС, уплаченную поставщику при приобретении товаров или услуг.

 

Так же НДС можно уменьшить при ввозе товаров на территорию РФ; при возврате товара или отказе от выполнения работ или услуг; при уменьшении стоимости отгруженных товаров или оказанных услуг) и др.

Что мы предлагаем нашим клиентам для возврата НДС:

 

  • формирование комплекта оригиналов подтверждающих документов по сделке;
  • снижение налога НДС к выплате в бюджет;
  • комплект документов, подтверждающих сдачу декларации с нашей стороны;
  • наша полная ответственность в случае проверки ФНС.